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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233623-1022-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1233623-867-COT25, COLACIONES GABRIELA MISTRAL, TCPLLA, 08 Y 22 DE NOVIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Licancabur
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R.U.T. |
61.980.920-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama |
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Comuna |
Tocopilla
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Impuesto |
220780 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANTONIO MARTIN PLAZA BARRAZA |
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Razón Social |
ANTONIO MARTIN PLAZA BARRAZA
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R.U.T. |
12.347.441-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANTONIO MARTIN PLAZA BARRAZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 166 | Unidad | LAS COLACIONES DEBEN SER DISTRIBUIDAS EN JORNADAS DE MAÑANA Y TARDES LOS DÍAS 08 Y 22 DE NOVIEMBRE.
TAL CUAL SE EXPLIICITA EN LOS DETALLLES ADJUNTOS. | Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme"
Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.162.000
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$ 1.162.000
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Total Neto
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$ 1.162.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 220.780
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$ 1.382.780
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.