Orden de Compra. Nº1233623-1022-AG25 "1233623-867-COT25, COLACIONES GABRIELA MISTRAL, TCPLLA, 08 Y 22 DE NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233623-1022-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 1233623-867-COT25, COLACIONES GABRIELA MISTRAL, TCPLLA, 08 Y 22 DE NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1586
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
Comuna Tocopilla
Impuesto 220780
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANTONIO MARTIN PLAZA BARRAZA
Razón Social ANTONIO MARTIN PLAZA BARRAZA
R.U.T. 12.347.441-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANTONIO MARTIN PLAZA BARRAZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos166UnidadLAS COLACIONES DEBEN SER DISTRIBUIDAS EN JORNADAS DE MAÑANA Y TARDES LOS DÍAS 08 Y 22 DE NOVIEMBRE. TAL CUAL SE EXPLIICITA EN LOS DETALLLES ADJUNTOS.Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162.000 $ 1.162.000
Total Neto $ 1.162.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.780
TOTAL OC $ 1.382.780


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.347.441-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.614.243-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.847.042-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.347.426-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.