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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233623-1085-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Galvanos para Escuela Grecia, RBD 224, OC generada por invitación a compra ágil: 1233623-800-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Licancabur
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R.U.T. |
61.980.920-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
684000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-11-2025 |
| Facturación | Al momento de facturar: *El proveedor en "referencia" de la factura deberá hacer mención al Número de Orden de Compra *El proveedor en el "detalle" deberá hacer referencia al Nombre Establecimiento y RBD (Escuela Grecia - RBD 224) *El Proveedor deberá presentar la factura pertinente, vale decir, recepción vía DTE y enviar archivo XML dipresrecepcion@custodium.com *Los datos de facturación de nuestro Servicio son los siguientes: Razón Social: Servicio Local de Educación Pública Licancabur Dirección: Avenida Chorrillos 1631, Local 1, Piso 1 RUT: 61.980.920-3 Giro: Establecimientos de Enseñanza Primaria y Secundaria Comuna: Calama Ciudad: Calama Forma de Pago: Crédito |
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Proveedor |
Speedgraff |
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Razón Social |
SPEEDGRAFF SPA
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R.U.T. |
77.083.864-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Speedgraff |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 144 | Unidad | Galvano modelo "Atril Honor Flame Copper" con grabado en láser. Las coordinaciones para las indicaciones de cada grabado serán entregadas por el establecimiento una vez adjudicados los servicios, según se indica como contacto en documento adjunto.
Estos se requieren por parte del establecimiento para la 1era semana de noviembre.
Se adjunta imagen de referencia del galvano. | Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme"
Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.co |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600.000
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$ 3.600.000
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Total Neto
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$ 3.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 684.000
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$ 4.284.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.