Orden de Compra. Nº1233623-117-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-67-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233623-117-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-67-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 554 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
Comuna Calama
Impuesto 1063962
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMJ Ingenieria
Razón Social AMJ INGENIERIA, ASESORIA, CONSULTORIA E INVERSIONES LIMITADA
R.U.T. 76.097.492-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMJ Ingenieria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias180UnidadLICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA USUARIOS DE S.O. WINDOWS DE LA OFICINA CENTRAL DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LICANCABURP01, 36 MESES."Proveedor debe ""Aceptar"" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva ""Recepción Conforme"" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodiu $ 31.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.599.800 $ 5.599.800
Total Neto $ 5.599.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.063.962
TOTAL OC $ 6.663.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.