Orden de Compra. Nº1233623-1172-AG25 "Servicio de Coffee Break para Actividad de Convivencia Escolar, OC generada por invitación a compra ágil: 1233623-880-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233623-1172-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffee Break para Actividad de Convivencia Escolar, OC generada por invitación a compra ágil: 1233623-880-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1836
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
Comuna Calama
Impuesto 239324
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2025
TítuloDescripción
Facturación
Al momento de facturar:
*El proveedor en "referencia" de la factura deberá hacer mención al Número de Orden de Compra
*El proveedor en el "detalle" deberá hacer referencia al Nombre Establecimiento y RBD (Liceo Domingo Latrille - RBD 199)
*El Proveedor deberá presentar la factura pertinente, vale decir, recepción vía DTE y enviar archivo XML dipresrecepcion@custodium.com
*Los datos de facturación de nuestro Servicio son los siguientes:
Razón Social: Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Dirección: Avenida Chorrillos 1631, Local 1, Piso 1
RUT: 61.980.920-3
Giro: Establecimientos de Enseñanza Primaria y Secundaria
Comuna: Calama
Ciudad: Calama
Forma de Pago: Crédito
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANTONIO MARTIN PLAZA BARRAZA
Razón Social ANTONIO MARTIN PLAZA BARRAZA
R.U.T. 12.347.441-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANTONIO MARTIN PLAZA BARRAZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de coffee break para 150 personas, con entrega en el establecimiento sin montaje ni personal. Debe incluir jugos en caja, agua embotellada 3 L., potes de fruta natural, bebidas de fantasía 3 L, mix de dulces caseros, mini tapaditos variados, mix de frutos secos y salados surtidos. La entrega debe ser el día 06 de noviembre a las 17:00 hrs. en el Liceo Domingo Latrille. Las coordinaciones para la entrega se deben hacer con el contacto indicado en el documento adjunto.Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.co $ 527.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.000 $ 527.000
90101802
Reparto de comidas a domicilio120PackServicio de colaciones empacadas para Liceo Domingo Latrille, las cuales deben contemplar los siguientes productos: -1 néctar en caja -1 brownie de chocolate -1 agua sin gas de 500 cc. -1 sándwich jamón y queso Las colaciones deben ser entregadas el día 10 de noviembre a las 13:00 hrs. en dependencias del Liceo. Las coordinaciones para la entrega se deben hacer con el contacto indicado en el documento adjunto.Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.co $ 6.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.600 $ 732.600
Total Neto $ 1.259.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.324
TOTAL OC $ 1.498.924


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.347.441-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.847.042-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.