Orden de Compra. Nº1233623-124-AG26 "Servicio de Traslado para Esc. Arturo Pérez Canto y Liceo HCTP, Tramo Quillagua y María Elena, OC generada por invitación a compra ágil: 1233623-78-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233623-124-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado para Esc. Arturo Pérez Canto y Liceo HCTP, Tramo Quillagua y María Elena, OC generada por invitación a compra ágil: 1233623-78-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 340 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631comuna de Calama
Comuna Calama
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631comuna de Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2026
TítuloDescripción
FacturaciónDatos de Facturación:
Razón Social: Servicio Local de Educación Pública Licancabur
RUT: 61.980.920-3
Dirección: Avenida Chorrillos 1631, Local 1, Piso 1
Comuna: Calama
Ciudad: Calama
Giro: Establecimientos de Enseñanza Primaria y Secundaria
Forma de Pago: Crédito
______________
Consideraciones para la emisión de la factura
1. Documento de referencia
Incluir el número de folio de la Orden de Compra correspondiente (campo 801 del SII), copiándolo exactamente como aparece en el documento, sin espacios y respetando los guiones.
Video de referencia:
https://youtu.be/6zUua5swF74?si=HLhCdB56kucBc5TR
2. Descripción de la factura
Se debe especificar el servicio prestado, el RBD (código del establecimiento educacional) y el mes en que se efectuó el servicio.
3. Pago en cuotas
En caso de que el servicio haya sido convenido en cuotas, se deberá indicar el número de cuota correspondiente en la descripción del servicio.
4. Facturación por establecimientos
a) Establecimientos educacionales (escuelas y liceos): Se puede emitir una única factura que incluya todos los establecimientos en los cuales se prestaron servicios.
b) Recintos VTF (salas cuna y jardines infantiles): La facturación debe realizarse de forma individual por cada recinto, considerando las mismas indicaciones anteriores.
5. Correo para facturación
En caso de que su sistema de facturación requiera un correo electrónico, se debe utilizar el siguiente:
dipresrecepcion@custodium.com
6. Información para pago
Para agilizar el proceso de pago, se solicita indicar en el apartado de observaciones los datos de transferencia (banco, tipo de cuenta, número de cuenta y correo electrónico), o bien, adjuntar un documento con dicha información.
Estos antecedentes pueden ser remitidos a los siguientes correos:
denisse.reyes@sleplicancabur.cl
alejandra.carral@sleplicancabur.cl
manuel.espinosa@sleplicancabur.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor andymar
Razón Social DILSON FREDDY GARCÍA CASTRO
R.U.T. 17.182.410-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal andymar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1GlobalServ. de traslado ida y vuelta para 29 estudiantes desde Quillagua a María Elena. Inicio: 08/04/2026, por 22 días, según indicaciones. Horario: lunes-jueves salida 06:45 y retorno 15:00; viernes salida 06:45 y retorno 13:00. Punto de salida y retorno: Plaza de Quillagua, con destino a la Escuela y Liceo de la comuna de María Elena. Minibús debe contar con RENASTRE, doc. al día para traslado de pasajeros y chófer de reemplazo. Se adjunta requerimiento con detalle del servicio.Proveedor debe "Aceptar" la OC, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 6.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000
Total Neto $ 6.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.182.410-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.