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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233623-149-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO MAT. DE ASEO E HIGIENE LÍNEA 3, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233623-29-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Licancabur
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R.U.T. |
61.980.920-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
19159663,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TAGUA |
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Razón Social |
TAGUA SPA
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R.U.T. |
77.885.555-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAGUA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Unidad | SUMINISTRO MAT. DE ASEO E HIGIENE LÍNEA 3, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | SUMINISTRO MAT. DE ASEO E HIGIENE LÍNEA 3, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA |
$ 100.840.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.840.336
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$ 100.840.336
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Total Neto
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$ 100.840.336
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.159.664
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$ 120.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.