Orden de Compra. Nº1233623-1557-AG25 "compra ágil: 1233623-1343-COT25 - Material de Laboratorio varios RBD"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233623-1557-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 1233623-1343-COT25 - Material de Laboratorio varios RBD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2167
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
Comuna Calama
Impuesto 1074441,83
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor inver sap Spa
Razón Social INVERSIONES SAPUNAR GONZALEZ SPA
R.U.T. 78.151.009-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal inver sap Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1GlobalPRODUCTO REFERENCIAL. Se requiere la compra de material de laboratorio para Liceo Polivalente Domingo Latrille, Escuela Arturo Prat Chacón y Escuela Nuestra Sra. de la Candelaria. El proveedor debe presentar cotización completa de todos los productos según especificaciones adjuntas, incluyendo transporte. Detalle en Documento adjunto. Proveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 5.654.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.654.957 $ 5.654.957
Total Neto $ 5.654.957
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.074.442
TOTAL OC $ 6.729.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.