|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233623-217-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233623-43-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Licancabur
|
|
R.U.T. |
61.980.920-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama |
|
Comuna |
Calama
|
|
Impuesto |
1359431 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NelNav |
|
Razón Social |
SERVICIOS AUTOMOTRICES NAVARRO & VALENZUELA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.619.243-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NelNav |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Global | Servicio de mantención preventiva para vehículos institucionales según parque vehícular proporcionado. La presente cotización incluye mano de obra, insumos, revisión de sistemas mecánicos, eléctricos y de seguridad, recambio de filtros y fluidos, escaneo electrónico (si aplica). | |
$ 7.154.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.154.900
|
$ 7.154.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.154.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.359.431
|
|
$ 8.514.331
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.