Orden de Compra. Nº1233623-248-AG26 "SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL EXTERIOR, DESINFECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - RBD 211 - LICEO TP-CH MARIA ELENA - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-190-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233623-248-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL EXTERIOR, DESINFECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - RBD 211 - LICEO TP-CH MARIA ELENA - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-190-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 749 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Facturación Av Chorrillos #1631, Calama
Comuna Calama
Impuesto 475000
Dirección de Envío de la Factura Av Chorrillos #1631, Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2026
TítuloDescripción
INDICACIONES GENERALES FACTURACIÓN
Datos de Facturación:
Razón Social: Servicio Local de Educación Pública Licancabur
RUT: 61.980.920-3
Dirección: Avenida Chorrillos 1631, Local 1, Piso 1
Comuna: Calama
Ciudad: Calama
Giro: Establecimientos de Enseñanza Primaria y Secundaria
Forma de Pago: Crédito
______________
Consideraciones para la emisión de la factura
1. Documento de referencia
Incluir el número de folio de la Orden de Compra correspondiente (campo 801 del SII), copiándolo exactamente como aparece en el documento, sin espacios y respetando los guiones.
Video de referencia:
https://youtu.be/6zUua5swF74?si=HLhCdB56kucBc5TR
2. Descripción de la factura
Se debe especificar el servicio prestado, el RBD (código del establecimiento educacional) y el mes en que se efectuó el servicio.
3. Pago en cuotas
En caso de que el servicio haya sido convenido en cuotas, se deberá indicar el número de cuota correspondiente en la descripción del servicio.
4. Facturación por establecimientos
a) Establecimientos educacionales (escuelas y liceos): Se puede emitir una única factura que incluya todos los establecimientos en los cuales se prestaron servicios.
b) Recintos VTF (salas cuna y jardines infantiles): La facturación debe realizarse de forma individual por cada recinto, considerando las mismas indicaciones anteriores.
5. Correo para facturación
En caso de que su sistema de facturación requiera un correo electrónico, se debe utilizar el siguiente:
dipresrecepcion@custodium.com
6. Información para pago
Para agilizar el proceso de pago, se solicita indicar en el apartado de observaciones los datos de transferencia (banco, tipo de cuenta, número de cuenta y correo electrónico), o bien, adjuntar un documento con dicha información.
Estos antecedentes pueden ser remitidos a los siguientes correos:
denisse.reyes@sleplicancabur.cl
alejandra.carral@sleplicancabur.cl
manuel.espinosa@sleplicancabur.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERPROTEC DEL NORTE
Razón Social SERPROTEC DEL NORTE SPA
R.U.T. 76.947.145-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERPROTEC DEL NORTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalServicio especializado de limpieza industrial exterior destinado a la recuperación de condiciones higiénico-sanitarias del Liceo TP-CH María Elena, considerando la intervención integral de las áreas exteriores del establecimiento educacional, incluyendo patios interiores y exteriores, circulaciones, accesos, patios techados, estructuras exteriores, superficies expuestas, cubiertas accesibles y canaletas. DETALLE EN ADJUNTOSSERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL EXTERIOR, DESINFECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS - LICEO TP-CH MARIA ELENA $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Total Neto $ 2.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 475.000
TOTAL OC $ 2.975.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.