Orden de Compra. Nº1233623-531-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233623-119-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233623-531-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233623-119-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 754
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
Comuna Calama
Impuesto 2091675,04
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPEN GREEN ROAD S.A.
Razón Social INGENIERIA DE SISTEMAS OPEN GREEN ROAD S.A.
R.U.T. 76.051.644-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPEN GREEN ROAD S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101704
Libros de actividades de clase1GlobalManuales Paes: Competencia Lectora, Competancia Matematicas, Ejercitación Ciencias y Ejercitación Historia y Ciencias SocialesEl proveedor en “referencia” de la factura deberá hacer mención al Número de Orden de Compra. El proveedor en el “detalle de la factura” deberá hacer referencia al nombre del establecimiento Educacional: LICEO DOMINGO LATRILLE L. y el RBD : 199 El Prove $ 11.008.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.008.816 $ 11.008.816
Total Neto $ 11.008.816
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.091.675
TOTAL OC $ 13.100.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.