Orden de Compra. Nº1233623-683-AG25 "1233623-495-COT25 Servicio Colaciones"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233623-683-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra 1233623-495-COT25 Servicio Colaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 928
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
Comuna Calama
Impuesto 48458,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DEL SERVICIO SEGÚN INDICACION EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 98470425
Razón Social LUIS PATRICIO JIMENEZ BRITO
R.U.T. 9.847.042-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 98470425
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua35UnidadAGUA SIN GAS 500 CCProveedor debe "Aceptar" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
50192503
Rellenos de sándwich frescos35UnidadSANDWICH BARROS LUCO   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.500 $ 150.500
50202304
Jugos y néctar envasados35UnidadNECTAR BOCA ANCHA 350 CC  $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.575 $ 29.575
50192303
Postres, helados o yogurt congelado35UnidadYOGURT SALUDABLES  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.170 $ 16.170
50181905
Galletas dulces o pastelitos35UnidadGALLETAS SALUDABLES 135 GRS.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 255.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.459
TOTAL OC $ 303.504


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.347.441-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.847.042-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.