Orden de Compra. Nº1233623-787-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-547-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233623-787-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-547-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1082
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
Comuna Tocopilla
Impuesto 74860
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ONSTUDIO SPA
Razón Social PRODUCCIÓN GRAFICA Y SERVICIOS CARTES SPA
R.U.T. 77.757.816-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ONSTUDIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas340Unidad"240 Medallas acrílico ""Reconocimiento al mejor estudiante sietino"", 65mm diámetro, con cinta de 20mm Color Roja 100 Medallas de acrílico según descripción" ver imagen referencial en adjunto."Proveedor debe ""Aceptar"" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva ""Recepción Conforme"" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodiu $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.000 $ 374.000
Total Neto $ 374.000
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 74.860
TOTAL OC $ 468.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.