Orden de Compra. Nº1233623-845-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-711-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233623-845-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-711-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1170
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631comuna de Calama
Comuna Tocopilla
Impuesto 87837
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631comuna de Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 98470425
Razón Social LUIS PATRICIO JIMENEZ BRITO
R.U.T. 9.847.042-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 98470425
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193001
Comida para bebés300Unidad60 agua sin gas 500 cc 60 nectar boca ancha 350 cc 60 galletas saludables 135 grs 60 sandwich de pan de molde aliado, jámon/queso coffe break para 60 personas "Proveedor debe ""Aceptar"" la Orden de Compra, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva ""Recepción Conforme"" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodiu $ 1.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.300 $ 462.300
Total Neto $ 462.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.837
TOTAL OC $ 550.137


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.847.042-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.