Orden de Compra. Nº1233623-99-AG26 "Servicio de Traslado para Complejo Educacional Toconao - RBD 270, OC generada por invitación a compra ágil: 1233623-61-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233623-99-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado para Complejo Educacional Toconao - RBD 270, OC generada por invitación a compra ágil: 1233623-61-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 212
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631comuna de Calama
Comuna Calama
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631comuna de Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2026
TítuloDescripción
FacturaciónDatos de Facturación:
Razón Social: Servicio Local de Educación Pública Licancabur
RUT: 61.980.920-3
Dirección: Avenida Chorrillos 1631, Local 1, Piso 1
Comuna: Calama
Ciudad: Calama
Giro: Establecimientos de Enseñanza Primaria y Secundaria
Forma de Pago: Crédito
______________
Consideraciones para la emisión de la factura
1. Documento de referencia
Incluir el número de folio de la Orden de Compra correspondiente (campo 801 del SII), copiándolo exactamente como aparece en el documento, sin espacios y respetando los guiones.
Video de referencia:
https://youtu.be/6zUua5swF74?si=HLhCdB56kucBc5TR
2. Descripción de la factura
Se debe especificar el servicio prestado, el RBD (código del establecimiento educacional) y el mes en que se efectuó el servicio.
3. Correo para facturación
En caso de que su sistema de facturación requiera un correo electrónico, se debe utilizar el siguiente:
dipresrecepcion@custodium.com
4. Información para pago
Para agilizar el proceso de pago, se solicita indicar en el apartado de observaciones los datos de transferencia (banco, tipo de cuenta, número de cuenta y correo electrónico), o bien, adjuntar un documento con dicha información.
Estos antecedentes pueden ser remitidos a los siguientes correos:
denisse.reyes@sleplicancabur.cl
alejandra.carral@sleplicancabur.cl
manuel.espinoza@sleplicancabur.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MERCEDES BERNAL TEJERINA
Razón Social MARIA MERCEDES BERNAL TEJERINA
R.U.T. 17.655.356-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA MERCEDES BERNAL TEJERINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1Unidad no definidaServicio de traslado para 25 estudiantes, de ida y regreso, desde el Terminal de Buses de San Pedro de Atacama hacia el Complejo Educacional Toconao (CET), desde el 23 de marzo de 2026 hasta el 30 de abril del mismo año. En los siguientes horarios: Salida: 07:30 horas desde el Terminal de Buses de SPA. Llegada estimada: 08:20 horas en el CET. Retorno: 16:00 horas aprox. (horario sujeto a variaciones). El minibús deberá contar con inscripción vigente en el RENASTRE y con toda la docs. requeridaProveedor debe "Aceptar" la OC, en el Portal de Mercado Público y facturar después que la Unidad Técnica genere la respectiva "Recepción Conforme" Proveedor debe enviar el archivo Xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com $ 4.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000
Total Neto $ 4.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.655.356-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.