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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233629-18-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233629-19-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Romeral
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R.U.T. |
65.087.213-4 |
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Dirección de Facturación |
OSCAR BONILLA 64 |
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Comuna |
Romeral
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Impuesto |
19836 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OSCAR BONILLA 64 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-10-2024 |
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Proveedor |
CARLA ISABEL LOPEZ CONTRERAS |
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Razón Social |
CARLA ISABEL LOPEZ CONTRERAS
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R.U.T. |
16.518.620-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLA ISABEL LOPEZ CONTRERAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | TORTA PARA 30 PERSONAS MILOJA MANJAR PLATANO | TORTA PARA 30 PERSONAS MILOJA MANJAR PLATANO |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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90101603
| Servicios de catering | 90 | Unidad | TAPADITOS SURTIDOS | TAPADITOS SURTIDOS |
$ 660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.400
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$ 59.400
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | ESTACION DE TÉ CAFÉ HIERBAS PARA 30 PERSONAS | ESTACION DE TÉ CAFÉ HIERBAS PARA 30 PERSONAS |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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Total Neto
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$ 104.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.836
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$ 124.236
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.