Orden de Compra. Nº1233664-103-AG25 "ADQ MATERIALES PARA TABIQUE CASA DE LA CULTURA"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233664-103-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES PARA TABIQUE CASA DE LA CULTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
R.U.T. 65.473.570-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.3000.13.10 del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
R.U.T. 65.473.570-0
Dirección de Facturación Mapocho Norte 8115
Comuna Cerro Navia
Impuesto 54259,44
Dirección de Envío de la Factura Mapocho Norte 8115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERREXPRESS.CL
Razón Social FERREXPRESS SPA
R.U.T. 77.356.106-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERREXPRESS.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2Galón2 galones de esmalte sintético blanco. mayor detalle de materiales requeridos en el adjunto.  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
30103604
Revestimiento o láminas de madera34Unidad7 montante de 60x38x0.5 6mts. 2 canal metalcom 31x20x0.5 6 mts. 4 molduras guardapolvo de madera 6 cornisas plumavit 4 esquineros volcnitas perforados 30x30x0.4 2.4mts 6 siliconas pintable blanca 5 disco de cortes milimétricos de 4 1/2 mayor detalle de materiales requeridos en el adjunto.  $ 3.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.692 $ 106.692
31211904
Brochas4Unidad2 brocha de 3" 2 rodillos de 23 cm antigoteo   $ 2.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.044 $ 10.044
31161508
Tornillos para madera1050Unidad500 tornillos vulcanita punta fina de 6x1 "1/4 500 tornillos cabeza de lenteja 8x1/2 50 tarugos clavos 8x60  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
30103604
Revestimiento o láminas de madera10Unidadvolcanita de 10mm  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.550 $ 65.550
31201528
Cinta de montaje4Unidad2 Cinta fibra de vidrio para unión de volcanitas 2 cinta adhesiva permace 50cm X 50mts.   $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.832 $ 7.832
31191501
Papeles de lija5Unidadlijas grano 120  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
31201602
Pastas34kilogramo25 kilos masilla base para juntas 1 galón de pasta muro f15 interior 8 adhesivos de montaje 370 gr  $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.268 $ 44.268
Total Neto $ 285.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.259
TOTAL OC $ 339.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.