Orden de Compra. Nº1233664-123-AG25 "GASTOS OPERACIONALES Y MATERIALES CERRO LETRAS"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233664-123-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra GASTOS OPERACIONALES Y MATERIALES CERRO LETRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
R.U.T. 65.473.570-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.3000.13.01 del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
R.U.T. 65.473.570-0
Dirección de Facturación Mapocho Norte 8115
Comuna Cerro Navia
Impuesto 33600,55
Dirección de Envío de la Factura Mapocho Norte 8115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DCOMAC
Razón Social CHICAUMA CHILE SPA
R.U.T. 77.935.401-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DCOMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección1UnidadLápiz bolígrafo punta media negro 50 unidades.  $ 8.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
44121708
Marcadores4UnidadMarcador Super Jumbo 12 colores.  $ 1.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.896 $ 4.896
60121109
Blocs de dibujo3UnidadBloc grande de dibujo 99 1/4  $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.164 $ 4.164
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo4UnidadLápiz color, 12 colores largo hexagonal + 2 grafitos  $ 1.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.588 $ 7.588
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección1UnidadLápiz Bolígrafo Punta Media Azul 50 unidades.  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo4UnidadLápiz 12 grafito HB N°2 hexagonal.  $ 762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.048 $ 3.048
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCarpeta Cartulina C/elástico verde unidad.  $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.850 $ 49.850
14111525
Papel multiuso1UnidadPapel multipropósito oficio 75gr albura 96-97% caja 10 resmas.  $ 43.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.540 $ 43.540
14111509
Artículos de papelería1UnidadPapel de colores carta 21,6 X 28 cm Pink 75 gr 500 unidades.  $ 10.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.169 $ 10.169
44121618
Tijeras15UnidadTijeras escolar 13cm 5".  $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840
14111525
Papel multiuso1UnidadPapel multipropósito carta 75gr albura 96-97% alcalino caja resmas.  $ 3.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510
31201603
Gomas1CajaGomas de borrar  $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.412 $ 2.412
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadPegamento en barra 20g.  $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
55121606
Etiquetas autoadhesivas2UnidadEtiqueta Autoadhesiva 101 X 34 25 HJS.  $ 7.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.518 $ 14.518
Total Neto $ 176.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.601
TOTAL OC $ 210.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.