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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233664-2-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233664-1-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
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R.U.T. |
65.473.570-0 |
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Dirección de Facturación |
Mapocho Norte 8115 |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
686250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mapocho Norte 8115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-01-2026 |
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Proveedor |
EMILIO SEBASTIAN CHAMORRO GONZALEZ |
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Razón Social |
EMILIO SEBASTIAN CHAMORRO GONZALEZ
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R.U.T. |
18.837.290-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMILIO SEBASTIAN CHAMORRO GONZALEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90151601
| Circos | 1 | Día | El servicio considera la ejecución de la presentación artística “Gran Cirko Volador Varieté de Circo”, espectáculo circense de 90 minutos dirigido a público familiar, que incluye elenco artístico, montaje y desmontaje, vestuario, escenografía, transporte, equipamiento técnico y medidas de seguridad. | |
$ 3.813.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.813.750
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$ 3.813.750
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Total Neto
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$ 3.813.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (15,25%) 15,25 %
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$ 686.250
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$ 4.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.