Orden de Compra. Nº1233664-213-SE23 "CAMION ALJIBE PARA PROGRAMA VERANO EN TERRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233664-213-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2024
Nombre de la Orden de Compra CAMION ALJIBE PARA PROGRAMA VERANO EN TERRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233664-43-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
R.U.T. 65.473.570-0
Dirección de Unidad de Compra Mapocho Norte 8115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.5.3001.99 del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
R.U.T. 65.473.570-0
Dirección de Facturación Mapocho Norte 8115
Comuna Cerro Navia
Impuesto 2544642,83
Dirección de Envío de la Factura Mapocho Norte 8115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miami Export Group SPA
Razón Social MIAMI EXPORT GROUP SPA
R.U.T. 76.377.551-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Miami Export Group SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222205
Aljibes1LitroServicio diario de suministro de agua potable de 42.500 litros por el monto de $535.500 iva incluido Nuestra oferta incluye flexibilidad para entregar en distintos horarios, agua comprada en compañia de agua potable establecida con todos sus certificados, cuentalitros, medidor de cloro y PH $ 13.392.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.392.857 $ 13.392.857
Total Neto $ 13.392.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.544.643
TOTAL OC $ 15.937.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.