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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233664-86-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE OPALINAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación del Deporte e Inclusión Social de la I
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R.U.T. |
65.473.570-0 |
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Dirección de Facturación |
Mapocho Norte 8115 |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
39900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mapocho Norte 8115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-08-2025 |
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Proveedor |
SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA/MILISTADEUTILES |
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Razón Social |
SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA
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R.U.T. |
7.295.263-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA/MILISTADEUTILES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 3000 | Unidad | OPALINA IMPRIMIBLE PAPEL HILADO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO / 200 GR
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS | OPALINA BLANCA TEXTURIZADA 200 GRS T/CARTA REAL (21.6 X 27.9 CMS) PAQ X 200 UNI |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.900
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$ 249.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.