Orden de Compra. Nº1233669-41-SE23 "REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA 1230750-94-AG23"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233669-41-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA 1230750-94-AG23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta
Razón Social Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta
R.U.T. 65.012.617-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta
R.U.T. 65.012.617-3
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 3005, Recoleta, Región Metropolita
Comuna Recoleta
Impuesto 42155,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 3005, Recoleta, Región Metropolita
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaREGULARIZA ORDEN DE COMPRA 1230750-94-AG23 POR ERROR SE GENERO EN COORPORACION CULTURAL. DEBE SER POR COORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE RECOLETA   $ 221.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.870 $ 221.870
Total Neto $ 221.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.155
TOTAL OC $ 264.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.