Orden de Compra. Nº1233669-75-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233669-81-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233669-75-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233669-81-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta
Razón Social Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta
R.U.T. 65.012.617-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 130 del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta
R.U.T. 65.012.617-3
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 3005, Recoleta, Región Metropolita
Comuna Recoleta
Impuesto 35334,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 3005, Recoleta, Región Metropolita
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121905
Lienzos estampables1UnidadLIENZO DE 5.10X2.70 METROS EN PVC IMPRESO FULL COLOR   $ 185.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.970 $ 185.970
Total Neto $ 185.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.334
TOTAL OC $ 221.304


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.852.553-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.963.997-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.