Orden de Compra. Nº1233669-8-AG23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE, PARA SALA MULTIUSO DEL ESTADIO MUNICIPAL LEONEL SANCHEZ LINEROS."
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233669-8-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE, PARA SALA MULTIUSO DEL ESTADIO MUNICIPAL LEONEL SANCHEZ LINEROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta
Razón Social Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta
R.U.T. 65.012.617-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3230001001 del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta
R.U.T. 65.012.617-3
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 3005, Recoleta, Región Metropolita
Comuna Recoleta
Impuesto 46647,85
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 3005, Recoleta, Región Metropolita
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTO MAESTRO
Razón Social FERRETERIA COVADONGA LIMITADA
R.U.T. 94.707.000-2
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUNTO MAESTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111304
Espuma del terpolimero de propileno de etileno1PaqueteADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE, PARA SALA MULTIUSO DEL ESTADIO MUNICIPAL LEONEL SÁNCHEZ LINEROS.  $ 245.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.515 $ 245.515
Total Neto $ 245.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.648
TOTAL OC $ 292.163


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.154.643-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.579.703-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 81.512.000-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 94.707.000-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.925.977-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.