|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233822-12-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ADICIONALES PARA LA PISCINA DEL CDE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
|
|
R.U.T. |
65.076.481-1 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA ANGAMOS 393 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
213940 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ANGAMOS 393 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-04-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Erasmo alexis |
|
Razón Social |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y EQUI
|
|
R.U.T. |
76.295.845-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Erasmo alexis |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76121702
| Servicios de tratamiento químico | 1 | Unidad no definida | | Debido a la alta cantidad de bañistas y algunos problemas con parte del sistema se generan gastos adicionales en químicos los cuales son presentados en la lista anterior, el calculo se hizo hasta el termino del contrato (mediados de abril o fines de |
$ 1.126.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.126.000
|
$ 1.126.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.126.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 213.940
|
|
$ 1.339.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.