Orden de Compra. Nº1233822-14-SE26 "ORDEN DE COMPRA RESPECTO A LIC. 1233822-20-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233822-14-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA RESPECTO A LIC. 1233822-20-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233822-20-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 65.076.481-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ANGAMOS 393
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.002 del sistema Nubox.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 65.076.481-1
Dirección de Facturación AVENIDA ANGAMOS 393
Comuna Antofagasta
Impuesto 121229,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ANGAMOS 393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR- El proveedor solo emitirá la factura de los bienes solicitados solo al momento de existir Recepción Conforme de los bienes, lo cual será informado al proveedor a través del correo electrónico e.compras.cmdr@gmail.com. En dicho correo se hará entrega de un numero de Folio para que complemente la factura con ese dato para su aprobación y pago. 
- Si el proveedor cede la facturación de los bienes, será obligación del proveedor informar al factoring cuando proceder con la emisión de la factura.
- El proveedor al momento de hacer envío de los bienes, estos deben ir acompañados con su respectiva Guía de Despacho
- El proveedor no podrá solicitar ningún tipo de anticipo

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAVANDERIA LAVASECO OM
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES OM SPA
R.U.T. 76.933.839-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LAVANDERIA LAVASECO OM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1MesEn relación con las guías de despacho N°2838, 2839, 2840, correspondiente al servicio de: Lavado Sabanas resorte, Sabanas lisas, fundas almohada, cobertor, frazada polar, cortina de baño, petos deportivos, traje mascota institucionalEl presente documento se refiere a las guías de despacho N°2838, 2839, 2840, debidamente presentados por el proveedor. $ 638.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.050 $ 638.050
Total Neto $ 638.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.230
TOTAL OC $ 759.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.