Orden de Compra. Nº1233822-28-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233822-25-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233822-28-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233822-25-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 65.076.481-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 65.076.481-1
Dirección de Facturación AVENIDA ANGAMOS 393
Comuna Antofagasta
Impuesto 100093,71
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ANGAMOS 393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
TítuloDescripción
OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
- El proveedor solo emitirá la factura de los bienes solicitados solo al momento de existir Recepción Conforme de los bienes, lo cual será informado al proveedor a través del correo electrónico e.compras@cmdrantofagasta.cl. En dicho correo se hará entrega de un numero de Folio para que complemente la factura con ese dato para su aprobación y pago. 
- Si el proveedor cede la facturación de los bienes, será obligación del proveedor informar al factoring cuando proceder con la emisión de la factura.
- El proveedor al momento de hacer envío de los bienes, estos deben ir acompañados con su respectiva Guía de Despacho
- El proveedor no podrá solicitar ningún tipo de anticipo
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARNICERIAS ARAUCO ANTOFAGASTA
Razón Social CRISTIAN MAMANI ABETT DE LA TORRE PRODUCTOS CARNICOS EIRL
R.U.T. 76.481.509-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARNICERIAS ARAUCO ANTOFAGASTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73131607
Carnicerías1UnidadDe acuerdo al detalle adjunto  $ 526.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.809 $ 526.809
Total Neto $ 526.809
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.094
TOTAL OC $ 626.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.