Orden de Compra. Nº1233822-94-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233822-55-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233822-94-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233822-55-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 65.076.481-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.003 del sistema nubox.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 65.076.481-1
Dirección de Facturación AVENIDA ANGAMOS 393
Comuna Antofagasta
Impuesto 141557,98
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ANGAMOS 393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2025
TítuloDescripción
OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
 - El proveedor solo emitirá la factura de los bienes solicitados solo al momento de existir Recepción Conforme de los bienes, lo cual será informado al proveedor a través del correo electrónico e.compras.cmdr@gmail.com 
- Si el proveedor cede la facturación de los bienes, será obligación del proveedor informar al factoring cuando proceder con la emisión de la factura.
- El proveedor al momento de hacer envío de los bienes, estos deben ir acompañados con su respectiva Guía de Despacho
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIMPIAFONDOS
Razón Social INVERSIONES GARFER LIMITADA
R.U.T. 76.204.454-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIMPIAFONDOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos60BolsaReactivos DPD cloro libre 10 ml. Bolsa 30 sachet Reactivos DPD cloro libre 10 ml. Bolsa 30 sachet $ 11.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661.020 $ 661.020
41104801
Unidades de frascos o retortas1KitSet 4 cubetas de muestra, redonda de una pulgada colorímetro de equipo DR 300 vidrio preferentemente original Set 4 cubetas de muestra, redonda de una pulgada colorímetro de equipo DR 300 vidrio preferentemente original $ 84.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.022 $ 84.022
Total Neto $ 745.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.558
TOTAL OC $ 886.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.