Orden de Compra. Nº1233829-159-SE26 "MARKETING Y MEDIOS DIGITALES ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233829-159-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MARKETING Y MEDIOS DIGITALES ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233829-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL DE VITACURA
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE VITACURA
R.U.T. 73.070.100-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 8620, piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE VITACURA
R.U.T. 73.070.100-4
Dirección de Facturación Avenida Vitacura 8620, piso 1
Comuna Vitacura
Impuesto 328086,49
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vitacura 8620, piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DUAL SPA
Razón Social DUAL SPA
R.U.T. 76.985.965-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DUAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141505
Planes de marketing1Unidad no definidaSegún orden de compra adjuntaSegún licitación 1233829-7-LE25 $ 1.726.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.726.771 $ 1.726.771
Total Neto $ 1.726.771
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.086
TOTAL OC $ 2.054.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.