Orden de Compra. Nº1233829-513-SE24 "GALA VITAMAYOR"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233829-513-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra GALA VITAMAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233829-17-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL DE VITACURA
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE VITACURA
R.U.T. 73.070.100-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 8620, piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 105 del sistema Laudus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE VITACURA
R.U.T. 73.070.100-4
Dirección de Facturación Avenida Vitacura 8620, piso 1
Comuna Vitacura
Impuesto 1369900
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vitacura 8620, piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LLovet Producciones
Razón Social TRANSPORTES Y SERVICIOS LLOVET LIMITADA
R.U.T. 77.546.000-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LLovet Producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaSe adjunta orden de trabajo. ïtem 3 Toldo con iluminación, generador y pantalla.  $ 4.720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720.000 $ 4.720.000
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaSe adjunta orden de trabajo.Ítem 4 escenario.  $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaSe adjunta orden de trabajo. ítem 7 del anexo 4 de la licitación.  $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
80141607
Producción de eventos500Unidad no definidaSe adjunta orden de trabajo. ïtem 9, sillas para público.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
80141620
Producción de eventos en el concesionario1Unidad no definidaSe adjunta orden de trabajo, ítem 5, corresponde a 216 metros cuadrados de cubrepiso.  $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 7.210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.369.900
TOTAL OC $ 8.579.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.