Orden de Compra. Nº
1233829-9-SE26
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IMPRESIÓN E INSTALACIÓN TEXTOS DE SALA EXPOSICIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL DE VITACURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1233829-9-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
IMPRESIÓN E INSTALACIÓN TEXTOS DE SALA EXPOSICIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1233829-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION CULTURAL DE VITACURA
Razón Social
CORPORACION CULTURAL DE VITACURA
R.U.T.
73.070.100-4
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Vitacura 8620, piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION CULTURAL DE VITACURA
R.U.T.
73.070.100-4
Dirección de Facturación
Avenida Vitacura 8620, piso 1
Comuna
Vitacura
Impuesto
47611,758
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Vitacura 8620, piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
magico publicidad
Razón Social
MAGICO PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LTDA.
R.U.T.
76.106.068-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
magico publicidad
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121714
Banderolas
1
Unidad no definida
3 impresiones digital en plotter adhesivo, emplacadado sobre PVC, medidas 0,5 x 1,2 m. Metros totales 1,8. Se adjunta orden de trabajo con el detalle de la solicitud.
$ 21.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.176
$ 21.176
55121714
Banderolas
1
Unidad no definida
4 impresiones digital en plotter adhesivo, emplacadado sobre PVC, medidas 25x20 cm. Metros totales 0.2. Se adjunta orden de trabajo con el detalle de la solicitud.
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
55121714
Banderolas
1
Unidad no definida
4 impresiones de texto de sala adhesivo, de 1,5 x 3 metros. Metros totales de cada unidad 4,5. Se adjunta orden de trabajo con el detalle de la solicitud.
$ 136.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.134
$ 136.134
55121714
Banderolas
1
Unidad no definida
Intalación de textos de sala adhesivos, de 1,5 x 3 metros, Metros totales de cada unidad 4,5. Se adjunta orden de trabajo con el detalle de la solicitud.
$ 90.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.756
$ 90.756
Total Neto
$ 250.588
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.612
TOTAL OC
$ 298.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.