Orden de Compra. Nº1233833-42-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233833-21-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA MUNICIPAL DE QUILICURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233833-42-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233833-21-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA MUNICIPAL DE QUILICURA
Razón Social CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA MUNICIPAL DE QUILICURA
R.U.T. 65.100.191-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26 del sistema THOMSON REUTERS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA MUNICIPAL DE QUILICURA
R.U.T. 65.100.191-9
Dirección de Facturación Avenida Bernardo O'Higgins 281-B
Comuna Quilicura
Impuesto 1063568,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bernardo O'Higgins 281-B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CRISANTEMO SPA
Razón Social COMERCIAL CRISANTEMO SPA
R.U.T. 77.245.761-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CRISANTEMO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222609
Routers de red1Paquete ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRÓNICOS PROYECTO MONITOREO IP Y COBERTURA WI-FI BIBLIOTECA MUNICIPAL.  $ 5.597.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.597.730 $ 5.597.730
Total Neto $ 5.597.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.063.569
TOTAL OC $ 6.661.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.