Orden de Compra. Nº1234683-11-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1234683-7-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1234683-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1234683-7-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 65.145.951-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 65.145.951-6
Dirección de Facturación Huamachuco 1125
Comuna San Clemente
Impuesto 40698
Dirección de Envío de la Factura Huamachuco 1125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KUPAL
Razón Social KUPAL SPA
R.U.T. 76.601.911-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KUPAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio40UnidadAlimentación desayuno Leche 200cc, jugo 200cc, barra de cereal sin sellos, sándwich pan (marraqueta, hallulla, molde) queso philadelphia, jamón de ave  $ 2.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.760 $ 107.760
90101802
Reparto de comidas a domicilio40UnidadAlimentación almuerzo Bebida 591 cc, chocman, sándwich pan (marraqueta, frica) lomito de cerdo/queso, sachet de aderezos (mayonesa, mostaza, kétchup, aji), fruta de estación.  $ 1.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.240 $ 71.240
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVasos plásticos 200cc  $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
50202310
Agua mineral20UnidadAgua mineral gasificada 1,6 L  $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
50202310
Agua mineral20UnidadAgua mineral sin gas 1,6 L  $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
Total Neto $ 214.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.698
TOTAL OC $ 254.898


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.601.911-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.886.486-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.