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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1234683-14-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de artículos de escritorio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
65.145.951-6 |
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Dirección de Facturación |
Huamachuco 1125 |
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Comuna |
San Clemente
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Impuesto |
103401,4599 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huamachuco 1125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-05-2024 |
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Proveedor |
Librería Pinocho San Clemente |
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Razón Social |
Libreria Luis Antonio Araya Latorre E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.630.787-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Librería Pinocho San Clemente |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 11 | Unidad | Tóner Impresora alternativo para impresora brother L5650 | |
$ 43.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.667
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$ 480.672
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44121612
| Cuchillos cartoneros | 10 | Unidad | Corta cartón | |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.140
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$ 7.143
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31201517
| Cinta para empaquetar | 20 | Unidad | Cinta adhesiva pequeña 18x 30 | |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.720
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$ 6.723
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43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 8 | Unidad | Pendrive 64 gb | |
$ 6.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.680
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$ 49.681
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Total Neto
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$ 544.218
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.401
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$ 647.619
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.