Orden de Compra. Nº1235188-194-SE23 "RES 382 SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM SB"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1235188-194-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra RES 382 SERVICIO MANTENCIÓN ASCENSORES CESFAM SB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel de Salas 451, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 602 del sistema CFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Facturación Manuel de Salas 451, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 965327,68
Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ascensores RyH S.A.
Razón Social ASCENSORES R Y H SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 77.955.520-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ascensores RyH S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad no definidaSERVICIO MANTENCIÓN SEPTIEMBRESERVICIO MANTENCIÓN SEPTIEMBRE $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad no definidaSERVICIO MANTENCIÓN AGOSTOSERVICIO MANTENCIÓN CORRECTIVA $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad no definidaSERVICIO MANTENCIÓN AGOSTOSERVICIO MANTENCIÓN AGOSTO $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad no definidaSERVICIO MANTENCIÓN OCTUBRESERVICIO MANTENCIÓN OCTUBRE $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad no definidaSERVICIO MANTENCIÓN NOVIEMBRESERVICIO MANTENCIÓN NOVIEMBRE $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1Unidad no definidaSERVICIO MANTENCIÓN DICIEMBRESERVICIO MANTENCIÓN DICIEMBRE $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
Total Neto $ 5.080.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 965.328
TOTAL OC $ 6.046.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.