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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1235188-241-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1235188-205-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
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R.U.T. |
70.932.800-K |
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Dirección de Facturación |
Manuel de Salas 451 CMDS Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
198360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel de Salas 451 CMDS Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-09-2023 |
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Proveedor |
Gold Support |
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Razón Social |
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA GOLD SUPPORT S A
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R.U.T. |
78.900.100-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gold Support |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142149
| Glucosamina | 870 | Botella | Glucosa Líquida 250 CC | Glucosa Líquida 250 con dirección de despacho a Las Encinas 2801, CESFAM Rosita Renard |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.044.000
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$ 1.044.000
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Total Neto
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$ 1.044.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 198.360
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$ 1.242.360
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.