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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1235188-6-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1235188-16-LQ23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1235188-16-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
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R.U.T. |
70.932.800-K |
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Dirección de Facturación |
Manuel de Salas #451 Ñuñoa, Región metropolitana |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
20900000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel de Salas #451 Ñuñoa, Región metropolitana |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
siem ltda |
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Razón Social |
SOC WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA
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R.U.T. |
76.153.160-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
siem ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281601
| Soluciones de descontaminación | 1 | Unidad | Según bases técnicas | Este item corresponde a la sumatoria de los precios unitarios por litro con IVA incluido de los procedimientos solicitados en el Anexo 4 de oferta económica.
Vapor proceso completo: 339 IVA incluido
Eto proceso completo: 512 IVA incluido
DNI: 238 IVA i |
$ 110.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000.000
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$ 110.000.000
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Total Neto
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$ 110.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.900.000
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$ 130.900.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.