|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1236-117-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-06-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REQ.#75 ORDEN DE COMPRA DESDE 1236-27-L115 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1236-27-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
LINCOYAN N° 2074 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
393300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LINCOYAN N° 2074 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-07-2015 |
|
|
|
Proveedor |
ROSA ELIZABETH FORT ARENAS |
|
Razón Social |
ROSA ELIZABETH FORT ARENAS
|
|
R.U.T. |
8.678.186-7 |
|
Sucursal |
ROSA ELIZABETH FORT ARENAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53121603
| Mochilas | 1500 | Unidad | Mochilas tipo "Morral" con logo institucional y de programas en distintos colores de acuerdo a Res.Ex 345 que aprueba bases de licitación y criterios de evaluación desde Req.#75 | MOCHILAS TIPO MORRAL JDE C.E. 2015 |
$ 1.380,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.070.000
|
$ 2.070.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.070.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 393.300
|
|
$ 2.463.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.