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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1236-125-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ.N°103 ORDEN DE COMPRA DESDE 1236-19-LE20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1236-19-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
LINCOYAN N° 2074 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
1759163,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LINCOYAN N° 2074 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Sobre la entrega de servicio de Aseo Oficinas Dirección Regional | La entrega del servicio es diario de lunes a sábado a contar del 01-08-2020 |
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Proveedor |
Freddy Beretta Alarcon |
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Razón Social |
FREDDY ELEUTERIO BERETTA ALARCON
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R.U.T. |
5.353.451-1 |
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Sucursal |
Freddy Beretta Alarcon |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL POR 12 MESES (1 AÑO) DESDE AGOSTO DEL AÑO 2020 A JULIO DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A RES.EX. 144 QUE APRUEBA BASES DE LICITACION, CRITERIOS DE EVALUACION Y ANEXOS OBLIGATORIOS DESDE REQ.#103 | Valor Neto por 12 Meses |
$ 9.258.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.258.756
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$ 9.258.756
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Total Neto
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$ 9.258.756
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.759.164
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$ 11.017.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.