|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1236-325-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-08-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1236-62-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1236-62-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
LINCOYAN N° 2074 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
23284,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LINCOYAN N° 2074 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-09-2011 |
|
|
|
Proveedor |
marcelo jara jara |
|
Razón Social |
MARCELO ANTONIO JARA JARA
|
|
R.U.T. |
13.206.175-0 |
|
Sucursal |
marcelo jara jara |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46161508
| Delimitadores o conos de tráfico | 2 | Unidad | Set de 40 Unidades de Conos tipo Lentejas. | Set de 40 Unidades de Conos tipo Lentejas. |
$ 6.999,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.998
|
$ 13.998
|
49201601
| Pesas | 10 | Par | Pares de nabcuernas acero forrada en goma de 1 Kgs, | Pares de nabcuernas acero forrada en goma de 1 Kgs, |
$ 2.455,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.550
|
$ 24.550
|
49211802
| Aro o hula-hula | 70 | Unidad | Aros de Gimnasia, material P.V.C., alta resistencia y durabilidad, 70 cms.diametyro, sellado y reforzado en uniones. | Aros de Gimnasia, material P.V.C., alta resistencia y durabilidad, 70 cms.diametyro, sellado y reforzado en uniones. |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.000
|
$ 84.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 122.548
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.284
|
|
$ 145.832
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.