Orden de Compra. Nº1236-70-SE15 "Req. 47 Agua mineral sin gas"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1236-70-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Req. 47 Agua mineral sin gas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION XV
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación LINCOYAN N° 2074
Comuna Arica
Impuesto 16821,84
Dirección de Envío de la Factura LINCOYAN N° 2074
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KOLA REAL
Razón Social DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S A C
R.U.T. 96.977.370-8
Sucursal KOLA REAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral408BotellaAgua mineral sin gas 625 ccCielo 625 cc $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.536 $ 88.536
Total Neto $ 88.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.822
TOTAL OC $ 105.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.