Orden de Compra. Nº1237328-145-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-21-LE26 / SUMINISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DENTAL / CGR 10420260026 PROGRAMA URGENCIA DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-145-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-21-LE26 / SUMINISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DENTAL / CGR 10420260026 PROGRAMA URGENCIA DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1237328-21-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 122550
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.628.358-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas3000UnidadLÍNEA N° 1 AGUJAS CARPULE PUNTA LANCETA ULTRA AFILADA PARA ADMINISTRAR ANESTÉSICO DENTAL. ESTÉRILES, MONO USO, DESECHABLE. CON PRECINTO UNITARIO. 27G LARGA X 41MM. CAJA 100 UNIDADES, VENCIMIENTO POSTERIOR A LOS 18 MESES.LÍNEA N° 1 AGUJAS CARPULE PUNTA LANCETA ULTRA AFILADA PARA ADMINISTRAR ANESTÉSICO DENTAL. ESTÉRILES, MONO USO, DESECHABLE. CON PRECINTO UNITARIO. 27G LARGA X 41MM. CAJA 100 UNIDADES, VENCIMIENTO POSTERIOR A LOS 18 MESES. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.000 $ 555.000
31211903
Equipo para protección20UnidadLINEA Nº 7:ANTIPARRA CON LENTE ANTI-EMPAÑANTE DE PLÁSTICO. EXCELENTE VISIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A SALPICADURAS O GOLPES. LINEA Nº 7:ANTIPARRA CON LENTE ANTI-EMPAÑANTE DE PLÁSTICO. EXCELENTE VISIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A SALPICADURAS O GOLPES. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 645.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.550
TOTAL OC $ 767.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.