Orden de Compra. Nº1237328-179-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-47-COT26. CGR N° 5620260020"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-179-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-47-COT26. CGR N° 5620260020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 54150
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ejecución del Servicio El servicio debe ser previamente coordinado con don Rodrigo Mercado: rmercado.salud@cormupa.cl. 
Establecimiento: CESFAM Dr. Mateo Bencur, SAPU. 
Dirección: Capitán Guillermo #0781. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Pérez Rojas
Razón Social JUAN CARLOS PEREZ ROJAS
R.U.T. 6.995.824-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Carlos Pérez Rojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1Unidad no definidaReparación de equipo de aire acondicionado tipo muro, capacidad 12000 BTUH, marca ANWO MOD GES12E-INV-R32, sector SAPU CESFAM Dr. Mateo Bencur. Cambio de cañerías interconexión aisladas, prueba de fuga, vacío y proceso de carga con gas R32. Reparación de equipo de aire acondicionado tipo muro, capacidad 12000 BTUH, marca ANWO MOD GES12E-INV-R32, sector SAPU CESFAM Dr. Mateo Bencur. Cambio de cañerías interconexión aisladas, prueba de fuga, vacío y proceso de carga con gas R32. $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
Total Neto $ 285.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.150
TOTAL OC $ 339.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.995.824-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.