Orden de Compra. Nº1237328-197-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-59-COT26 CGR 2720260035 "
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-197-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-59-COT26 CGR 2720260035
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 143260
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEGRAFIKA CHILE SPA
Razón Social DEGRAFIKA CHILE SPA
R.U.T. 77.954.829-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEGRAFIKA CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162306
Soportes colgantes de montaje40UnidadSOPORTES ACRILICOS PARA CAJAS DE CORTOPUNZANTES. LOS PRODUCTOS DEBEN CEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y EL PRESUPUESTO DISPONIBLE. IMAGENES DE CARACTER REFERENCIAL.SOPORTES ACRILICOS PARA CAJAS DE CORTOPUNZANTES. LOS PRODUCTOS DEBEN CEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y EL PRESUPUESTO DISPONIBLE. IMAGENES DE CARACTER REFERENCIAL. $ 18.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.000 $ 754.000
Total Neto $ 754.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.260
TOTAL OC $ 897.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.