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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1237328-215-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-27-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1237328-27-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
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R.U.T. |
70.931.900-0 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 2080, Punta Arenas |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
877157,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 2080, Punta Arenas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aike Patagonia SPA |
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Razón Social |
AIKE PATAGONIA SPA
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R.U.T. |
77.442.739-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aike Patagonia SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131710
| Dispensadores de papel higiénico | 1 | Unidad | INSUMOS DE ASEO SAR, VER ANEXO N°4 (ANEXO TECNICO) SE EVALUARA RESPECTO A LO OFERTADO EN EL ANEXO MENCIONADO. | INSUMOS DE ASEO SAR, SEGUN ANEXO N°4 |
$ 4.616.616,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.616.616
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$ 4.616.616
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Total Neto
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$ 4.616.616
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 877.157
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$ 5.493.773
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.