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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1237328-219-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Visor Adicional FOFAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1237328-74-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
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R.U.T. |
70.931.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Montt 890 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
235351,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt 890 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-07-2025 |
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Proveedor |
DTS |
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Razón Social |
DTS AUTOSERVICIO SPA
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R.U.T. |
76.754.034-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DTS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211903
| Monitores de pantalla táctil | 1 | Unidad | Visor adicional 21,6UF
Instalación y puesta en marcha (pago único) 4.0UF
Servicio y soporte continuidad operativa 6.0UF
Total por 12 meses
Tipo de cambio $39.199,55 04/06/25 | Visor adicional 21,6UF
Instalación y puesta en marcha (pago único) 4.0UF
Servicio y soporte continuidad operativa 6.0UF
Total por 12 meses
Tipo de cambio $39.199,55 04/06/25 |
$ 1.238.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.238.690
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$ 1.238.690
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Total Neto
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$ 1.238.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 235.351
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$ 1.474.041
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.