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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1237328-253-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-8-LR26 / SUMINISTRO INSUMOS ARSENAL BODEGA 2026 / CGR N° 10420260002 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1237328-8-LR26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
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R.U.T. |
70.931.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Montt 890 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
237120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt 890 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEMARKA S A |
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Razón Social |
DEMARKA S A
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R.U.T. |
86.132.100-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEMARKA S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121606
| Etiquetas autoadhesivas | 400 | Rollo | LÍNEA N° 24 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS TÉRMICAS DIRECTA DE UNA BANDA DE 30MM*50MM ROLLO DE 1500 A 2000 UNIDADES INTERIOR DE 1 “) COMPATIBLE CON IMPRESORA ZEBRA. ADJUNTAR FICHA E IMAGEN DEL PRODUCTO | LÍNEA N° 24 ETIQUETAS AUTOADHESIVAS TÉRMICAS DIRECTA DE UNA BANDA DE 30MM50MM ROLLO DE 1500 A 2000 UNIDADES |
$ 3.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.248.000
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$ 1.248.000
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Total Neto
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$ 1.248.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 237.120
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$ 1.485.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.