Orden de Compra. Nº1237328-302-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-182-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-302-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-182-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 275120
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Oscar Arnoldo
Razón Social DISEÑO Y CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS GABRIEL OSCA
R.U.T. 76.397.194-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Oscar Arnoldo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadPara el Cecosf Rio Seco de la ciudad de Punta Arenas, se solicita al contratista adjudicado la instalación de 1 lavafondo doble de acero inoxidable en sector de maternidad para la mejora de la operatividad de los procesos sanitarios del establecimiento. Por favor, leer atentamente las bases administrativas y técnicas que acompañan la presente compra ágil, las cuales contienen las indicaciones de los trabajos y criterios de evaluación dispuestos. Es obligatorio completar ANEXO 1 ECONÓMICO.  $ 1.448.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.448.000 $ 1.448.000
Total Neto $ 1.448.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.120
TOTAL OC $ 1.723.120


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.527.731-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.527.731-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.