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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1237328-320-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 1237328-83-COT26 CGR 2720260047 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
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R.U.T. |
70.931.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Montt 890 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
59850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt 890 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Razón Social |
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
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R.U.T. |
15.905.508-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31241702
| Espejos metálicos | 1 | Unidad | Se requiere de la compra e instalación de espejo de muro de 1.70 mt. de alto x 2.40 mt. de ancho. Destinados a Sala de Rehabilitación del Cesfam 18 de Septiembre. debe incluir materiales, traslado y mano de obra para el montaje. Se requiere Cristal de alta calidad, espesor mínimo de 4 mm, con lamina de seguridad(anti-estallido), bordes pulidos. Oferente debe dar 6 meses de garantía por el servicio por desprendimiento o fallas en el material. | |
$ 315.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.000
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$ 315.000
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Total Neto
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$ 315.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.850
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$ 374.850
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.