Orden de Compra. Nº1237328-321-SE26 "MTTO CORRECTIVO SISTEMA CALEFACCIÓN / CGR N° 2820250024; 2720250046; 10720250019; 3120250043"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-321-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MTTO CORRECTIVO SISTEMA CALEFACCIÓN / CGR N° 2820250024; 2720250046; 10720250019; 3120250043
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1237328-125-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna *
Impuesto 997500
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE LUIS
Razón Social TECNOLOGIA INGENIERIA Y CALEFACCION CENTRAL Y COMP
R.U.T. 76.195.694-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE LUIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento1UnidadMTTO CORRECTIVO SISTEMA CALEFACCIÓN CESFAM DR. CARLOS IBÁÑEZ / CGR N° 2820250024 CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE PROVISORIO / CGR N° 2720250046 ÓPTICA - UAPO / CGR N° 10720250019 CECOSF RÍO SECO / CGR N° 3120250043MTTO CORRECTIVO SISTEMA CALEFACCIÓN CESFAM DR. CARLOS IBÁÑEZ / CGR N° 2820250024 CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE PROVISORIO / CGR N° 2720250046 ÓPTICA - UAPO / CGR N° 10720250019 CECOSF RÍO SECO / CGR N° 3120250043 $ 5.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250.000 $ 5.250.000
Total Neto $ 5.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 997.500
TOTAL OC $ 6.247.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.