Orden de Compra. Nº1237328-332-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-219-COT25. Folio eGed n°2920250056."
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-332-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-219-COT25. Folio eGed n°2920250056.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 400900
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Lugar de Ejecución del Servicio Dirección: CESFAM Dr. Thomas Fenton. Calle Suiza 01441. 
Se solicita contactarse con referente de la adquisición, don Luis Cárcamo. Correo: lcarcamo.salud@cormupa.cl para coordinar la realización del servicio de reparación y mantenimiento. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construcciones Manriquez
Razón Social CARLOS RODRIGO MANRIQUEZ AGUILAR
R.U.T. 13.527.731-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Construcciones Manriquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1Unidad no definidaMantenimiento y reparación exterior puerta y ventana, incluye cierre provisorio, señalización, reparación y mantención de ventana comedor de funcionarios, reparación y mantención puerta acceso principal, instalación de luz acceso puerta principal, aseo y entrega. Mantenimiento y reparación exterior puerta y ventana, cierre provisorio, señalización, reparación y mantención de ventana comedor funcionarios, reparación y mantención puerta acceso principal, según especificaciones técnicas del servicio requerido. $ 2.110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.110.000 $ 2.110.000
Total Neto $ 2.110.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 400.900
TOTAL OC $ 2.510.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.527.731-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.